Корзина
33 отзыва
+7 (499) 390-31-30
Знания для эффективного управления бизнесом!
Легализация бизнеса: переход от "черных" и "серых" схем к "белым" и "светло-серым"

Легализация бизнеса: переход от "черных" и "серых" схем к "белым" и "светло-серым"

  Легализация бизнеса: переход от "черных" и "серых" схем к "белым" и "светло-серым"
УслугаКод: С/1312/0002

9 900 руб./чел.

Написать
  • +7 показать номер +7 (499) 391-73-60
  • +7 (499) 390-31-30
  • +7 (499) 391-73-60
  • +7 (499) 390-88-80
  • Адрес и контакты
    • Телефон:
      +7 (499) 390-31-30
      +7 (499) 391-73-60
      +7 (499) 390-88-80
    • Контактное лицо:
      администратор
    • Адрес:
      ул.Ярославская, д.10, корп.4, Москва, 129366, Россия
    • Email:
      84993903130@mail.ru
    • ICQ:
      661012971
    • Skype:
      tel.84993903130
  • Условия возврата и обмена

Цель семинара ― научить Вас тому, чтобы Вы самостоятельно могли справляться со всеми проблемами в области налогового учета и контроля, чтобы Вы могли правильно выбрать наиболее оптимальную для Вас схему ведения бизнеса в соответствие с законодательством и умели себя защитить.Благодаря участию в семинаре Вам не нужно перелопачивать сотни страниц нормативных актов и ежедневно следить за всеми изменениями, на семинаре Вы получаете готовые решения, что экономит Ваше время.​

 

Семинар ориентирован на финансовых директоров и руководителей компаний, главных бухгалтеров, специалистов по налоговому планированию, юристов.

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

 

1. Причины, по которым бизнес может работать не легально. «Черные», «серые», «белые» схемы и их «оттенки». Обналичивание, законные и незаконные цели использования «черного нала».

 

2. Минимизация рисков «черных» и «серых» схем. «Светло-серые» схемы без фирм-«однодневок»:

  • реализация товаров через неплательщика НДС (принципала) с использованием агентского договора;
  • схема с небольшим агентским вознаграждением и большой дополнительной выгодой (агент – субъект УСН, договор предусматривает, что она вся принадлежит ему);
  • недоимщик-банкрот;
  • агент не может удержать НДС при выплате дохода принципалу-нерезиденту (векселем и т.п.);
  • оптимизация НДС с использованием механизма переоценки.

 

3. Способы ухода от фирм-«однодневок»:

  • перевод всех или части оборотов на специальный налоговый режим или иного неплательщика НДС. Условия применения – наличие покупателей (заказчиков), не нуждающихся в вычете НДС, их выявление или искусственное «создание». Перераспределение доходов и расходов «с НДС» и «без НДС» между плательщиками и неплательщиками НДС в группе компаний;
  • «рокировка» налоговой нагрузки: вместо воровства НДС – законная оптимизация и избежание переплат всех других налогов.
  • Оптимизация налога на прибыль через затратные механизмы от низконалоговых субъектов, простое товарищество субъектов УСН, а также с участием компаний-нерезидентов.
  • Примеры переплат налога на прибыль и НДС в группе компаний и способы их избежания.
  • Перераспределение расходов от субъектов ЕНВД, патентной системы и УСН 6% в пользу субъектов ОСН и УСН 15%.
  • Способы оптимизации по налогу на имущество.

 

4. Риски традиционной «обналички» и способы ухода от неё:

  • индивидуальный предприниматель как легальная альтернатива обналичиванию, дающая безналоговый доход. Порядок ведения кассовых операций и ИП – «дыры» и «лазейки». Способы дешевого или бесплатного получения наличных предпринимателем, ограничения и нюансы. Рекомендации по выбору банков;
  • дивиденды от низконалоговых компаний (офшоры, субъекты ЕНВД, УСН);
  • платежи от нерезидентов на корпоративные карты иностранных банков. Основания платежей;
  • «обезналичивание» расходов, которые ранее оплачивались наличными.

 

5. Легализация "черной" зарплаты:

  • ИП – как использовать;
  • дивидендная схема;
  • случаи, когда выплата зарплаты на спецрежимах сохраняет свою актуальность;
  • зарплата в большом размере – льготная (в некоторых случаях – нулевая) ставка страховых взносов;
  • платежи от нерезидентов на карты;
  • выплаты процентов, компенсаций, арендной платы, суточных, стипендий и т.п.

 

6. Ответы на вопросы. По желанию и возможности  – индивидуальное экспресс-моделирование налоговых схем для компаний-участниц семинара.

 

Все вопросы освещаются с учетом изменений, внесенных в Трудовой кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные законы, правовые нормативные акты, а также с учетом комментариев, даваемых официальными органами на момент проведения семинара

 

Продолжительность: 9 ак.ч

 

 

Договор-оферта на предоставление права участия в семинаре

 

 

Даты проведения семинара в Москве в 2017 году

14 февраля с 10.00 до 18.00
 
 

 

Внимание! В расписании возможны изменения. Просим уточнять информацию по электронной почте 84993903130@mail.ru

 

В стоимость включено:

 Набор для записей  Пособие  Кофе-брейк  Обед  Сертификат

 

 

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Характеристики
Особенности услуги Данное мероприятие Вы можете заказать в корпоративном формате!
Информация для заказа
  • Цена: 9 900 руб./чел.
Отзывы об услуге
Добавить отзыв

Отзывов пока нет, будьте первыми!

  • С этой услугой также заказывают
  • Подобные услуги компании