Корзина
37 отзывов
+7 (499) 390-31-30
Знания для эффективного управления бизнесом!

Взаимозависимые лица, группы компаний и компании с филиалами: как оптимизировать и не потерять на налогах

  Топ продаж Взаимозависимые лица, группы компаний и компании с филиалами: как оптимизировать и не потерять на налогах
УслугаКод: С140412

49 860 руб/чел.

Написать
  • +7 показать номер +7 (499) 391-73-60
  • +74993917360
  • +74993903130
  • Контакты
    • Телефон:
      +74993917360
      +74993903130
    • Контактное лицо:
      администратор
    • Адрес:
      ул.Маршала Рыбалко, д.2, корп.6, оф.1104, Москва, Россия
    • Email:
      84993903130@mail.ru
    • Skype:
      tel.84993903130
  • Условия возврата и обмена

Стабильность деятельности любой компании во многом зависит от того, насколько хорошо она оценивает свои финансовые и налоговые риски: степень их серьезности, варианты действий в спорных ситуациях, способы доказать свою правоту.

Значительное количество организаций ведут свою деятельность в составе групп компаний. Внутригрупповые операции имеют свои особенности, которые нужно учитывать. Централизация прибыли, внутригрупповые займы и инвестиции, финансирование управляющей (головной) компании, перераспределение затрат и ресурсов требует тщательной отработки и взаимодействия. Налоговые органы к внутригрупповым операциям относятся с особым вниманием. Чтобы правильно и с минимальными налоговыми потерями организовать взаимодействие в группе компаний, нужно учитывать правила трансфертного ценообразования, правила тонкой капитализации, методы проверки, применяемые налоговыми органами, судебную практику. 

На нашем семинаре Вы узнаете, как оценивать риски в сделках при заключении отдельных договоров, а также реализуя многоступенчатые проекты, когда сфера внимания при оценке рисков существенно расширяется и должны быть учтены дополнительные критерии выбора оптимального способа реализации проекта.

 

В результате обучения Вы: 

  • научитесь проводить оценку последствий финансовых и налоговых рисков
  • узнаете о порядке налогового учета операций и о возможности признания суммы расходов в том или ином случае
  • получите рекомендации по планированию, проведению, оформлению и учету сделки или проекта в целях минимизации налоговых рисков

 

Семинар ориентирован на руководителей подразделений компаний, которые занимаются налоговым планированием, бухгалтеров, налоговых специалистов и всех заинтересованных лиц.

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

 

1. Изменения в налогообложении групп компаний в 2019 году.

 

2. Налоговое планирование

  • Выбор оптимальных налоговых решений - как важная часть общего планирования в организации
  • Статья 54.1 НК РФ и её влияние на налоговую практику.
    Ужесточение налогового администрирования - что говорят письма ФНС России и суды
  • Основные принципы налогового планирования (обсуждаем на примерах): формулирование деловой цели и реальность всех хозяйственных операций и сделок; однозначная квалификация сделок; определение взаимозависимости участников сделок; соответствие договорных цен уровню рыночных цен; критерии выбора контрагентов и т.д.

3.  Взаимозависимые лица: выстраиваем систему определения, анализируем возможные критерии признания. 

  • Понятие взаимозависимых лиц. Типичные ошибки, совершаемые при определении взаимозависимых лиц. Разница между понятиями «аффилированные» и «взаимосвязанные» лица
  • Высокорисковые сделки взаимозависимых лиц: расставляем акценты. Специфика применения методов ценообразования для целей налогообложения.

4. Документирование контролируемых сделок. Изменения в контролируемых сделках с 2019 года.

 

5. Задачи, решаемые созданием отдельных компаний. Следует ли опасаться взаимозависимости группы компаний?

 

6. Как оптимально выстроить систему взаимозависимых компаний, чтобы не потерять на налогах.

 

7. Статья 54.1 НК РФ: деловая цель и реальность хозяйственных операций и сделок - что важно учитывать.

 

8. Налоговые последствия различных форм финансирования в группах компаний: внутренние услуги и различные формы покрытия затрат; внутригрупповые займы; товарные знаки (роялти); дивиденды; и т.д.

 

9. Налоговая льгота при реализации долей и акций. Новая льгота при возврате средств из имущества общества.

 

10. Схема дробления бизнеса в трактовке налоговых органов и судов (УСН, ЕНВД, ПСН). Особенности налогообложения обособленных подразделений.

  • «Налоговые капканы», от которых лучше отказаться с точки зрения налоговой безопасности компании

11. Налоговые риски признания договора не заключенным в соответствии со ст. 252 НК РФ и судебной практикой

  • Условия признания договора заключенным
  • Существенные условия договора
  • Сложные случаи в смешанных договорах
  • Проблемы корректного указания сроков в договоре

12. Налоговые риски признания сделки недействительной налоговыми органами

  • Полномочия налоговых органов в соответствии с Федеральным законом «О налоговых органах Российской Федерации» от 21.03.1991 г. № 943-1. Понятия и случаи недействительности сделок
  • Судебная практика, направленная на ограничение полномочий налоговых органов (постановление ФАС Поволжского округа от 04.05.2009 по делу N А12-12950/2008; постановление Пленума ВАС от 10.04.08 г. N 22 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с применением ст.169 ГК РФ»)
  • Способы минимизации рисков

13. Риски работы с недобросовестным контрагентом

  • Проверка контрагента в соответствии с приказом ФНС России от 14.10.2008 N ММ-3-2/467

14. Формируем «оптимальную прибыль»

  • Управление доходами:

- как с помощью ст. 491 ГК РФ отложить признание дохода по договорам поставки?

- как признавать доход по длящимся договорам (п. 2 ст. 271 НК РФ)?

- избежание «виртуальных» доходов: как отсрочка платежа превращается в коммерческий кредит?

- как грамотно пользоваться положениями ст. 251 НК РФ?

  • Управление расходами:

- алгоритм признания расходов – эффективный инструмент налогового планирования: приоритет норм ст. 270 НК РФ;

- экономическая обоснованность и документальная подтвержденность (ст. 252 НК РФ): искусство формулирования деловой цели в конкретных обстоятельствах;

- могут ли расходы быть равны нулю?

- разделение затрат на текущие и капитальные: ремонт или реконструкция; «дробление» основных средств.

15. Формируем «оптимальный НДС»

  • Три основных условия для налоговых вычетов
  • Дополнительные условия для налоговых вычетов и «капканы» главы 21 НК РФ;
  • Применение положений ст. 170 НК РФ: как косвенные расходы сделать прямыми?

16. Защита своей позиции – как построить заблаговременно

  • Анализ судебной практики, касающейся ссылки налоговиков на наличие необоснованной налоговой выгоды
  • Способы защиты от претензий налоговых органов. Легендирование

 

Все вопросы освещаются с учетом изменений, внесенных в Налоговый кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные законы, правовые нормативные акты, а также с учетом комментариев, даваемых официальными органами на момент проведения семинара

 

Продолжительность: 40 ак.ч

 

Договор-оферта на предоставление права участия в семинаре

 

Расписание семинара в Сочи в 2019 году

03 - 07 июня с 10.00 до 17.00 23 - 27 декабря с 10.00 до 17.00  

 

 

 Скачать расписание всех семинаров в Москве

 

Данное мероприятие Вы можете заказать в корпоративном формате!

 

Характеристики
Тип семинара Бизнес-семинары
Информация для заказа
  • Цена: 49 860 руб./чел.
Отзывы об услуге
Добавить отзыв

Отзывов пока нет, будьте первыми!